Orden de Compra. Nº3567-417-SE18 "ALIMENTOS: SANDUICH, CAFE, AZUCAR, TE, GALLETAS VARIAS. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-417-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS: SANDUICH, CAFE, AZUCAR, TE, GALLETAS VARIAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 11645,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral12BotellaAGUA MINERAL (6 CON GAS Y 6 SIN GAS.)  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaJUGOS ANDINA 2 LTS.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTON CEILAN.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
50201713
Bolsitas de te1CajaTE DE HIERBAS SURTIDAS.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50181901
Pan fresco45UnidadSANDUICH JAMÓN QUESO   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
50201706
Café2TarroCAFÉ DE 170 GRS.-  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS.  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS KUKY.  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS OBLEAS.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIÉNICO X 4 ROLLOS..  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS (5 PQTE. TRITÓN, 5 PQTE. LIMON, 5 PQTE. FRAK.)  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1FrascoENDULZANTE.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
Total Neto $ 61.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.645
TOTAL OC $ 72.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.