Orden de Compra. Nº
3567-417-SE18
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ALIMENTOS: SANDUICH, CAFE, AZUCAR, TE, GALLETAS VARIAS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-417-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS: SANDUICH, CAFE, AZUCAR, TE, GALLETAS VARIAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
11645,1
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
12
Botella
AGUA MINERAL (6 CON GAS Y 6 SIN GAS.)
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Botella
JUGOS ANDINA 2 LTS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE LIPTON CEILAN.
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE DE HIERBAS SURTIDAS.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50181901
Pan fresco
45
Unidad
SANDUICH JAMÓN QUESO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
50201706
Café
2
Tarro
CAFÉ DE 170 GRS.-
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZÚCAR.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 656
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS KUKY.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS OBLEAS.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO X 4 ROLLOS..
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS (5 PQTE. TRITÓN, 5 PQTE. LIMON, 5 PQTE. FRAK.)
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Frasco
ENDULZANTE.
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
Total Neto
$ 61.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.645
TOTAL OC
$ 72.935
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.