Orden de Compra. Nº
3567-438-SE17
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MATERIAL PARA REPARACIÓN CARROCERIA A CAMION 3/4, PLACA FHFJ-99.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-438-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PARA REPARACIÓN CARROCERIA A CAMION 3/4, PLACA FHFJ-99.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
9348,57
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
ESMALTE BLANCO.
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.546
$ 15.546
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCHA DE 3"
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
31161705
Tuerca tapa
30
Unidad
TUERCA CON PERNO.
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
26121629
Cable de alimentación
1
Unidad
ALARGADOR DE 3 MTS.
$ 5.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
DILUYENTE.
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
31201503
Cintas adhesivas de protección
6
Metro Lineal
CINTA REFLECTANTE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Rollo
HUINCHA AISLADORA.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
30111601
Cemento
1
Saco
CEMENTO.
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.235
$ 3.235
11171701
Acero rápido Z90WDCV.6.5.4.2 o M2
1
Tubo
ACERO LIQUIDO.
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
Total Neto
$ 49.203
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.349
TOTAL OC
$ 58.552
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.