Orden de Compra. Nº3567-438-SE17 "MATERIAL PARA REPARACIÓN CARROCERIA A CAMION 3/4, PLACA FHFJ-99."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-438-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA REPARACIÓN CARROCERIA A CAMION 3/4, PLACA FHFJ-99.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 9348,57
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónESMALTE BLANCO.  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
27112801
Brocas1UnidadBROCHA DE 3"  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
31161705
Tuerca tapa30UnidadTUERCA CON PERNO.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
26121629
Cable de alimentación1UnidadALARGADOR DE 3 MTS.  $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE.  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31201503
Cintas adhesivas de protección6Metro LinealCINTA REFLECTANTE  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1RolloHUINCHA AISLADORA.  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
30111601
Cemento1SacoCEMENTO.  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
11171701
Acero rápido Z90WDCV.6.5.4.2 o M21TuboACERO LIQUIDO.  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
Total Neto $ 49.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.349
TOTAL OC $ 58.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.