Orden de Compra. Nº3567-444-SE14 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-444-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 13654,445
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE TÉ.  $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174 $ 1.174
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadNECTAR ANDINA.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadTORTAS PARA 40 PERSONAS.  $ 15.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.889 $ 47.888
48101902
Platos y cubiertos de servicio100UnidadPLATOS DESECHABLES.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DE PLUMAVIT.  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
48101901
Vajillas de servicio100UnidadTENEDORES DESECHABLES.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
48101901
Vajillas de servicio100UnidadCUCHARAS DESECHABLES.   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50201706
Café2UnidadNESCAFÉ GRANDE.  $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.488 $ 6.488
52121602
Servilletas2UnidadTOALLAS NOVA.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAZUCAR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
52121602
Servilletas2PackSERVILLETAS.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 71.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.654
TOTAL OC $ 85.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.