Orden de Compra. Nº3567-463-SE18 "ALIMENTOS PARA CÓCTEL INAUGURACIÓN SEDE SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-463-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA CÓCTEL INAUGURACIÓN SEDE SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 21070,3502
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ DE HIERBAS SURTIDAS.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTA PARA 40 PERSONAS.  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017
50202206
Alcohol o licores10UnidadESPUMANTE VALDIVIESO  $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
50201709
Café instantáneo2TarroCAFÉ 170 GR.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS OBLEA.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS LIMÓN.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS TRITÓN.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS FRAK  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
Total Neto $ 110.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.070
TOTAL OC $ 131.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.