Orden de Compra. Nº
3567-463-SE18
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ALIMENTOS PARA CÓCTEL INAUGURACIÓN SEDE SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-463-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA CÓCTEL INAUGURACIÓN SEDE SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
21070,3502
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ DE HIERBAS SURTIDAS.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTA PARA 40 PERSONAS.
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.017
50202206
Alcohol o licores
10
Unidad
ESPUMANTE VALDIVIESO
$ 3.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.880
$ 35.880
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
CAFÉ 170 GR.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZÚCAR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS OBLEA.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.739
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS LIMÓN.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS TRITÓN.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS FRAK
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
Total Neto
$ 110.897
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.070
TOTAL OC
$ 131.967
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.