Orden de Compra. Nº
3567-548-SE14
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MATERIALES ELECTRICOS, ATENCION CASO SOCIAL SRA. MARIA VILLARROEL RIQUELME
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-548-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS, ATENCION CASO SOCIAL SRA. MARIA VILLARROEL RIQUELME
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3567-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
9875,25
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121635
Rollos de cable
1
Rollo
170 METROS CABLE 1,5
$ 21.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.470
$ 21.470
44122106
Chinches y tachuelas
3
Paquete
TACHUELAS.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31231105
Cobre en barra labrada
1
Unidad
BARRA COOPER 1 CON PRENSA.
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
39121303
Cajas eléctricas
8
Unidad
CAJAS DE DISTRIBUCION
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CALOTA CON AUTOMATICO.
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
39121419
Conexiones flexibles
1
Rollo
50 METROS DE CORRUGADO
$ 3.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.358
$ 3.358
39121501
Interruptores de seguridad
6
Unidad
INTERRUPTOR 9/12 SOBREPUESTO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
27111704
Enchufes
6
Unidad
ENCHUFES SIMPLES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
39111804
Casquillos de lámparas
6
Unidad
BASE RECTA DE LOZA.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
30103603
Madera de encuadre
8
Unidad
ROSETAS DE MADERA.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
27112103
Abrazaderas
150
Unidad
ABRAZADERAS METALICAS.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
TORNILLOS 1X6
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 51.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.875
TOTAL OC
$ 61.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.