Orden de Compra. Nº3567-548-SE14 "MATERIALES ELECTRICOS, ATENCION CASO SOCIAL SRA. MARIA VILLARROEL RIQUELME"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-548-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS, ATENCION CASO SOCIAL SRA. MARIA VILLARROEL RIQUELME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 9875,25
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121635
Rollos de cable1Rollo170 METROS CABLE 1,5   $ 21.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.470 $ 21.470
44122106
Chinches y tachuelas3PaqueteTACHUELAS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31231105
Cobre en barra labrada1UnidadBARRA COOPER 1 CON PRENSA.  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
39121303
Cajas eléctricas8UnidadCAJAS DE DISTRIBUCION   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCALOTA CON AUTOMATICO.  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
39121419
Conexiones flexibles1Rollo50 METROS DE CORRUGADO  $ 3.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.358 $ 3.358
39121501
Interruptores de seguridad6UnidadINTERRUPTOR 9/12 SOBREPUESTO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFES SIMPLES  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
39111804
Casquillos de lámparas6UnidadBASE RECTA DE LOZA.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
30103603
Madera de encuadre8UnidadROSETAS DE MADERA.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
27112103
Abrazaderas150UnidadABRAZADERAS METALICAS.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTORNILLOS 1X6  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 51.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.875
TOTAL OC $ 61.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.