Orden de Compra. Nº
3567-551-SE15
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CONFITES Y GLOBOS PARA CELEBRACION DÍA DEL NIÑO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-551-SE15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
CONFITES Y GLOBOS PARA CELEBRACION DÍA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3567-22-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
249423,792
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141012
Juguetes inflables
30
Bolsa
GLOBOS FIGURAS 50 UN. ARGOS.
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.430
$ 80.418
60141012
Juguetes inflables
21
Bolsa
GLOBOS N°12 ARGOS.
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.239
$ 43.235
50202311
Bebidas
1200
Botella
BEBIDA MINI CCU 250 CC.
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.200
$ 342.852
11151703
Hilo de poliéster
10
Pieza
HILO PLATEADO.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1200
Unidad
CHUPETE PIN POP AMBROSOLI
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.504
11151610
Hilo de caucho o látex
5
Unidad
HILO PARA VOLANTÍN.
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50192304
Barquillos o copas de helado comestibles
1200
Unidad
BARQUILLO DE INVIERNO DOBLE.
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.600
$ 141.180
24111503
Bolsas de plástico
7
kilogramo
BOLSAS PLASTICAS.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.471
$ 23.470
14111610
Cartulina
4
Pliego
CARTULINA METALICA.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA DE COLOR.
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.110
$ 2.109
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1200
Paquete
PAPAS FRITAS LA'YS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.400
$ 302.520
31201515
Cintas de papel
20
Paquete
SERPENTINAS.
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.580
$ 9.580
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1200
Paquete
CHOCO CRACKS.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.400
$ 302.520
Total Neto
$ 1.312.757
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 249.424
TOTAL OC
$ 1.562.181
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.