Orden de Compra. Nº3567-551-SE15 "CONFITES Y GLOBOS PARA CELEBRACION DÍA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-551-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra CONFITES Y GLOBOS PARA CELEBRACION DÍA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-22-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 249423,792
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables30BolsaGLOBOS FIGURAS 50 UN. ARGOS.  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.430 $ 80.418
60141012
Juguetes inflables21BolsaGLOBOS N°12 ARGOS.  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.239 $ 43.235
50202311
Bebidas1200BotellaBEBIDA MINI CCU 250 CC.  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 342.852
11151703
Hilo de poliéster10PiezaHILO PLATEADO.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1200UnidadCHUPETE PIN POP AMBROSOLI  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.504
11151610
Hilo de caucho o látex5UnidadHILO PARA VOLANTÍN.  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50192304
Barquillos o copas de helado comestibles1200UnidadBARQUILLO DE INVIERNO DOBLE.  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.180
24111503
Bolsas de plástico7kilogramoBOLSAS PLASTICAS.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.471 $ 23.470
14111610
Cartulina4PliegoCARTULINA METALICA.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA DE COLOR.  $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110 $ 2.109
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1200PaquetePAPAS FRITAS LA'YS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.520
31201515
Cintas de papel20PaqueteSERPENTINAS.  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1200PaqueteCHOCO CRACKS.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.520
Total Neto $ 1.312.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.424
TOTAL OC $ 1.562.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.