Orden de Compra. Nº3567-59-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3567-10-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-59-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3567-10-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 51338
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL MESON Y FERRERIA PUCHACAY
Razón Social JOSÉ VICTORINO ROSALES MORENO
R.U.T. 5.217.841-k
Sucursal SUPERMERCADO EL MESON Y FERRERIA PUCHACAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera8UnidadPOLINES 4 A 5 IMPREGNADO.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
44101707
Corcheteras2UnidadENGRAPADORAS  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
27112003
Rastrillos2UnidadRASTRILLOS CON MANGO  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
24112102
Cubas3UnidadBEBERO. TAMBOR 200 LITROS VACIO.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS.  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122103
Corchetes2UnidadCAJA CORCHETES PARA ENGRAPADORA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11162111
Malla40Metro LinealMALLA RACHEL  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 270.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.338
TOTAL OC $ 321.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.