Orden de Compra. Nº
3567-622-SE17
"
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PERFIL, BROCA, ZINC, R
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-622-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PERFIL, BROCA, ZINC, R
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
120791,55
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162203
Remaches de cabeza plana
2
Bolsa
REMACHES POP.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
11101719
Cinc
7
Unidad
ZINC 5V. 2 MTS. 0,35MM.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.939
$ 22.939
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCAS DE 5MM.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
26111505
Transmisión por cadena
1
Unidad
CADENA DE 28 DIENTES. P/MOTOSIERRA.
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
2
Unidad
CALEFONT DE 16 LTS.
$ 231.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462.184
$ 462.184
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCAS DE 8MM CONCRETO.
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
2
Unidad
PESTILLOS PORTA CANDADO.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
26121522
Alambre desnudo
2
kilogramo
ALAMBRE.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA 6011
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
60121001
Pinturas
1
Litro
ANTICORROSIVO.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
40141634
Válvulas de retención a bisagra
2
Par
POMELES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
30102303
Perfiles de hierro
10
Tira
PERFIL 20/50/2MM.
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.030
$ 84.030
30102303
Perfiles de hierro
5
Tira
PERFIL 20/30/2MM.
$ 4.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.735
$ 23.735
30102303
Perfiles de hierro
1
Tira
FIERRO LISO 6MM.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
11101704
Acero
1
Tubo
ACERO LIQUIDO.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
86131502
Pintura
1
Frasco
PINTURA SPRAY.
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
Total Neto
$ 635.745
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.792
TOTAL OC
$ 756.537
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.