Orden de Compra. Nº3567-622-SE17 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PERFIL, BROCA, ZINC, R"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-622-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PERFIL, BROCA, ZINC, R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 120791,55
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162203
Remaches de cabeza plana2BolsaREMACHES POP.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
11101719
Cinc7UnidadZINC 5V. 2 MTS. 0,35MM.  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.939 $ 22.939
27112801
Brocas1UnidadBROCAS DE 5MM.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
26111505
Transmisión por cadena1UnidadCADENA DE 28 DIENTES. P/MOTOSIERRA.  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico2UnidadCALEFONT DE 16 LTS.  $ 231.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.184 $ 462.184
27112801
Brocas1UnidadBROCAS DE 8MM CONCRETO.  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad2UnidadPESTILLOS PORTA CANDADO.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
26121522
Alambre desnudo2kilogramoALAMBRE.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 6011   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
60121001
Pinturas1LitroANTICORROSIVO.  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
40141634
Válvulas de retención a bisagra2ParPOMELES   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
30102303
Perfiles de hierro10TiraPERFIL 20/50/2MM.  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030
30102303
Perfiles de hierro5TiraPERFIL 20/30/2MM.  $ 4.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.735 $ 23.735
30102303
Perfiles de hierro1TiraFIERRO LISO 6MM.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
11101704
Acero1TuboACERO LIQUIDO.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
86131502
Pintura1FrascoPINTURA SPRAY.  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
Total Neto $ 635.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.792
TOTAL OC $ 756.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.