Orden de Compra. Nº
3567-642-SE14
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ALIMENTOSA PARA ATENCION CAPACITACION DE JUNTAS DE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-642-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOSA PARA ATENCION CAPACITACION DE JUNTAS DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3567-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
4958,43
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
1
Botella
BEBIDAS DE 3 LTS.
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Botella
JUGOS DE 1,5 LT.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS X 100 UNID.
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.429
$ 2.429
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES PLASTICOS.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50181901
Pan fresco
25
Unidad
SANDUICH JAMON/QUESO.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
NESCAFE DE 170 GRS.
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.244
$ 3.244
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Pack
GALLETAS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
Total Neto
$ 26.097
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.958
TOTAL OC
$ 31.055
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.