Orden de Compra. Nº
3567-764-SE17
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MATERIALES PARA REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-764-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
16250,5404
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
1
Bolsa
CEMENTO.
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON MUNICIPAL.
$ 5.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.025
$ 5.025
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 40
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES 20
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
39111810
Interruptor de lámpara
5
Unidad
PARTIDORES.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
30181513
Tapas de inodoro
2
Unidad
TAPAS CIEGAS.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
EQUIPO FLUORESCENTE 2X18 N.
$ 10.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.672
$ 10.672
40142607
Tapas de tubo
1
Unidad
TAPA CUADRADA 60X60
$ 17.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.227
$ 17.227
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
BASE RECTA.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad
FLEXIBLE HI-HI 1/2
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLÓN 1/2
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE MONO MANDO LAVAMANO.
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
31151501
Cuerda de algodón
1
Rollo
LIENZA 200 METROS.
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
Total Neto
$ 85.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.251
TOTAL OC
$ 101.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.