Orden de Compra. Nº
3567-792-SE23
"
COLACIONES E INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-792-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES E INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 711 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
17817,82
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
50181901
Pan fresco
40
Unidad no definida
SANDWICH AVE MAYO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.440
$ 53.440
50202304
Jugos y néctar envasados
40
Unidad no definida
JUGOS INDIVIDUALES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad no definida
VASOS PARA BEBIDAS CALIENTES
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
40
Unidad no definida
CUCHARAS DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad no definida
VASOS PARA BEBIDAS FRIAS
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad no definida
AZUCAR DAMA BLANCA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad no definida
GOMITAS BOLSA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
Total Neto
$ 93.778
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.818
TOTAL OC
$ 111.596
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.