Orden de Compra. Nº3567-835-SE14 "COMPRA DE ALIMENTOS, ATENCION A NIÑOS VENEFICIARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-835-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS, ATENCION A NIÑOS VENEFICIARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 10405,293
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS PLASTICOS.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS.  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
50192503
Rellenos de sándwich frescos45UnidadSANDWICH JAMON-QUESO  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.307
50202304
Jugos y néctar envasados45UnidadJUGOS EN CAJA INDIVIDUAL.  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos45UnidadGALLETAS.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.591
50221202
Cereales en barra45UnidadBARRA DE CEREAL.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 54.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.405
TOTAL OC $ 65.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.