Orden de Compra. Nº3567-87-SE24 "ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD SEMANA FLORIDANA 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-87-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD SEMANA FLORIDANA 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 62055,33
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definidaTARROS DE CAFE NESCAFE TRADICION   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaENDULZANTE   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidaVASOS PARA AGUA CALIENTE   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definidaVASOS PARA AGUA FRIA   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
50202311
Bebidas12Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LTS   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.228 $ 27.228
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definidaAZUCAR   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
50202310
Agua mineral80Unidad no definidaAGUA MINERAL INDIVIDUAL CON GAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50202310
Agua mineral50Unidad no definidaAGUA MINERAL INDIVIDUAL SIN GAS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA NOVA XL  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSA DE BASURA GRANDE   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200Unidad no definidaCUCHARAS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Unidad no definidaGALLETAS KUKY  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.880 $ 75.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Unidad no definidaGALLETAS TRITON  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860
Total Neto $ 326.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.055
TOTAL OC $ 388.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.