Orden de Compra. Nº
3567-87-SE24
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ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD SEMANA FLORIDANA 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-87-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD SEMANA FLORIDANA 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
62055,33
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad no definida
TARROS DE CAFE NESCAFE TRADICION
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.190
$ 4.190
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
ENDULZANTE
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad no definida
VASOS PARA AGUA CALIENTE
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad no definida
VASOS PARA AGUA FRIA
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
50202311
Bebidas
12
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LTS
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.228
$ 27.228
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
AZUCAR
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
50202310
Agua mineral
80
Unidad no definida
AGUA MINERAL INDIVIDUAL CON GAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
50202310
Agua mineral
50
Unidad no definida
AGUA MINERAL INDIVIDUAL SIN GAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
14111703
Toallas de papel
3
Unidad no definida
TOALLA NOVA XL
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA GRANDE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.194
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
200
Unidad no definida
CUCHARAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad no definida
GALLETAS KUKY
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.880
$ 75.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.860
$ 55.860
Total Neto
$ 326.607
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.055
TOTAL OC
$ 388.662
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.