Orden de Compra. Nº
3567-879-SE17
"
ALIMENTOS PARA ASISTENTES A ACTIVIDAD MUNICIPIO EN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-879-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA ASISTENTES A ACTIVIDAD MUNICIPIO EN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-57-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
13878,3505
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
BOLSAS DE FRUGUELÉ
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
50202310
Agua mineral
6
Botella
AGUA MINERAL 500 CC.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
50202311
Bebidas
9
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.105
$ 12.101
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ 100 BOLSITAS.
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
14111703
Toallas de papel
3
Pieza
TOALLA DE PAPEL.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLÁSTICOS.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
52152004
Platos domésticos
25
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS.
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 725
$ 735
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE LÍQUIDO.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLUMAVIT.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
50192503
Rellenos de sándwich frescos
65
Unidad
SANDWICH JAMÓN-QUESO.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.240
$ 32.226
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFÉ 170 GRAMOS.
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.244
$ 3.244
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZÚCAR.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705
$ 706
Total Neto
$ 73.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.878
TOTAL OC
$ 86.922
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.