Orden de Compra. Nº
3567-902-SE15
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MATERIALES PARA INSTALACION DE MASTILES EN ESTADIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-902-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA INSTALACION DE MASTILES EN ESTADIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3567-21-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
35878,289
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
ANTICORROSIVO.
$ 11.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.498
$ 23.498
11101712
Aleación ferrosa
3
Barra
FIERRO TUBULAR 3"
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
11101712
Aleación ferrosa
3
Barra
FIERRO TUBULAR 4"
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.898
$ 47.899
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 3"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 4"
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tarro
ESMALTE SINTETICO.
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA.
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.725
$ 16.723
11151502
Fibras de nilon
40
Metro Lineal
CORDEL.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
30111601
Cemento
1
Saco
CEMENTO
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
Total Neto
$ 188.833
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.878
TOTAL OC
$ 224.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.