Orden de Compra. Nº3567-902-SE15 "MATERIALES PARA INSTALACION DE MASTILES EN ESTADIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-902-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION DE MASTILES EN ESTADIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-21-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 35878,289
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónANTICORROSIVO.  $ 11.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.498 $ 23.498
11101712
Aleación ferrosa3BarraFIERRO TUBULAR 3"  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
11101712
Aleación ferrosa3BarraFIERRO TUBULAR 4"  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.899
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 4"  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412
31211501
Pinturas al esmalte2TarroESMALTE SINTETICO.  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA.  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.723
11151502
Fibras de nilon40Metro LinealCORDEL.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
30111601
Cemento1SacoCEMENTO  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
Total Neto $ 188.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.878
TOTAL OC $ 224.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.