Orden de Compra. Nº
3567-903-SE16
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ALIMENTOS PARA ATENCION DE AGRICULTORES.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-903-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA ATENCION DE AGRICULTORES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3567-22-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
25317,88
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121604
Mantel de mesa
4
Unidad
MANTELES PLÁSTICOS.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.865
52151704
Cucharas domésticas
400
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTES.
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
QUEQUES GRANDES.
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.850
$ 79.830
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
420
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.584
50201706
Café
5
Tarro
CAFÉ.
$ 3.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.220
$ 16.218
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZÚCAR.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
14111704
Papel higiénico
4
Paquete
PAPEL HIGIENICO
$ 843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.372
$ 3.372
47121701
Bolsas de basura
1
Paquete
BOLSAS DE BASURA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
52121602
Servilletas
6
Paquete
SERVILLETAS.
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.968
$ 1.966
14111703
Toallas de papel
5
Rollo
TOALLA NOVA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
Total Neto
$ 133.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.318
TOTAL OC
$ 158.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.