Orden de Compra. Nº3567-906-SE14 "MATERIALES DE CONSTRUCCION TRINEO NAVIDEÑO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-906-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION TRINEO NAVIDEÑO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3567-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 10089,57
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónPintura Oleo Color Blanco, Rojo y Amarillo.  $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.287 $ 34.287
31161506
Tornillos roscalata100UnidadTornillo Autoperforante de 2".  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161508
Tornillos para madera100UnidadTornillos Rapido de 1 1/2".  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31211904
Brochas1UnidadBrocha de 2".  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
27112801
Brocas1UnidadBrocha de 1".  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471 $ 471
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDiluyente.  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
86131502
Pintura1LitroPintura Cafe Moro.  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31201517
Cinta para empaquetar2RolloHuincha Plastica.  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
Total Neto $ 53.103
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.090
TOTAL OC $ 63.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.