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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3567-993-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA ATENCIÓN DE CASO SOCIAL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3567-56-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad De Florida |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
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R.U.T. |
69.150.700-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
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R.U.T. |
69.150.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
3597,2168 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
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Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
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R.U.T. |
8.054.120-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102904
| Postes de madera | 10 | Unidad | PALOS DE 2X2 | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.084
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31162002
| Clavos de sombrerete | 3 | kilogramo | CLAVOS DE 2 1/2 PULGADAS. | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.142
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$ 2.143
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30151504
| Cartones para techar | 1 | Rollo | PAPEL FIELTRO. | |
$ 6.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.706
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$ 6.706
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Total Neto
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$ 18.933
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.597
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$ 22.530
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.