Orden de Compra. Nº
3568-1063-SE25
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RECORRIDO BARRIAL CON NNA Y COMUNIDAD. PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS/DIDECO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-1063-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RECORRIDO BARRIAL CON NNA Y COMUNIDAD. PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS/DIDECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-554 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna
Panguipulli
Impuesto
34589,5
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAMPO LINDO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T.
77.618.526-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDA 1.5 L VARIADOS SABORES
BEBIDA 1.5 L
$ 2.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.960
$ 22.960
50202310
Agua mineral
8
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 1.5 L
AGUA MINERAL
$ 1.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.584
$ 13.584
50181905
Galletas dulces o pastelitos
21
Unidad
GALLETAS VARIADOS SABORES DE 140 GRAMOS
GALLETAS
$ 1.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.602
$ 28.602
50201706
Café
2
Unidad
CAFÉ CAFEINADO 170 GRAMOS
CAFÉ CAFEINADO
$ 7.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.964
$ 15.964
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO 350 ML
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 5.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.056
$ 11.056
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
CAJA TÉ 100 BOLSITAS
CAJA TÉ
$ 4.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.504
$ 9.504
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS
VASOS DESECHABLES
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.600
$ 46.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
AZUCAR
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
Total Neto
$ 182.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.590
TOTAL OC
$ 216.640
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.