Orden de Compra. Nº3568-1063-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RECORRIDO BARRIAL CON NNA Y COMUNIDAD. PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS/DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-1063-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE RECORRIDO BARRIAL CON NNA Y COMUNIDAD. PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-554 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 34589,5
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA 1.5 L VARIADOS SABORESBEBIDA 1.5 L $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.960 $ 22.960
50202310
Agua mineral8UnidadAGUA MINERAL CON GAS 1.5 LAGUA MINERAL $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.584 $ 13.584
50181905
Galletas dulces o pastelitos21UnidadGALLETAS VARIADOS SABORES DE 140 GRAMOSGALLETAS $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.602 $ 28.602
50201706
Café2UnidadCAFÉ CAFEINADO 170 GRAMOSCAFÉ CAFEINADO $ 7.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.964 $ 15.964
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE LIQUIDO 350 MLENDULZANTE LIQUIDO $ 5.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.056 $ 11.056
50201713
Bolsitas de te2UnidadCAJA TÉ 100 BOLSITASCAJA TÉ $ 4.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES PLÁSTICOSVASOS DESECHABLES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR GRANULADAAZUCAR $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 182.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.590
TOTAL OC $ 216.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.