|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3568-1157-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ABARROTES, PROGRAMA HABITABILIDAD 2022. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3568-126-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
|
|
R.U.T. |
69.201.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BERNARDO O'HIGGINS 793 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
|
|
R.U.T. |
69.201.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
ETCHEGARAY 755 |
|
Comuna |
Panguipulli
|
|
Impuesto |
5320,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ETCHEGARAY 755 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-10-2023 |
|
|
|
Proveedor |
CAMPO LINDO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
|
|
R.U.T. |
77.618.526-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CAMPO LINDO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | AZUCAR GRANULADA | AZUCAR GRANULADA |
$ 1.634,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.634
|
$ 1.634
|
50201706
| Café | 1 | Unidad | CAFE CAFEINADO 170 GRS | CAFE CAFEINADO 170 GRS |
$ 5.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.513
|
$ 5.513
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 15 | Unidad | JUGOS LIQUIDOS 200 ML | JUGOS LIQUIDOS 200 ML |
$ 408,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.120
|
$ 6.120
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 5 | Unidad | LECHE EN CAJA 200CC | LECHE EN CAJA 200CC |
$ 511,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.555
|
$ 2.555
|
50201713
| Bolsitas de te | 1 | Unidad | CAJA DE TE 20 UNIDADES | CAJA DE TE 20 UNIDADES |
$ 1.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.429
|
$ 1.429
|
50201710
| Té de hierbas | 1 | Unidad | CAJA DE HIERBAS SURTIDAS 20 UNIDADES | CAJA DE HIERBAS SURTIDAS 20 UNIDADES |
$ 2.175,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.175
|
$ 2.175
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 4 | Unidad | JUGOS LÍQUIDOS 1.5 | JUGOS LÍQUIDOS 1.5 |
$ 2.144,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.576
|
$ 8.576
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.002
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.320
|
|
$ 33.322
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.