Orden de Compra. Nº3568-1213-SE21 "PRÓRROGA CONVENIO SERVICIOS DE AMPLIFICACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-1213-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2021
Nombre de la Orden de Compra PRÓRROGA CONVENIO SERVICIOS DE AMPLIFICACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Antonio
Razón Social Producciones Carlos Riadi
R.U.T. 76.280.586-3
Sucursal Carlos Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111504
Sistemas de iluminación de escenario o estudio1GlobalPrórroga de Convenio Suministro de Servicios de Amplificación e Iluminación para actividades de los diferentes departamentos y/o direcciones municipales. Orden de compra informativa y monto adjudicado corresponde a 490 UTM, según punto 5.5 de las bases.Convenio Suministro de Servicios de Amplificación e Iluminación para actividades de los diferentes departamentos y/o direcciones municipales. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.