Orden de Compra. Nº3568-1291-SE19 "PUBLICIDAD PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA S.P 63317"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-1291-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2019
Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD PROYECTO SEGURIDAD PUBLICA S.P 63317
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-95-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 80598
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE EDITH
Razón Social PUBLICIDAD JOSE BENITO VARGAS VARAS
R.U.T. 76.467.512-6
Sucursal SOLANGE EDITH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaPENDON ROLLER 80 X 2 MTSPENDON ROLLER 80 X 2 MTS $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
31201611
Adhesivos de láminas100Unidad no definidaADHESIVOS METALICOS 10 CMSADHESIVOS METALICOS 10 CMS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros100Unidad no definidaLLAVERO REDONDO ESTAMPADOLLAVERO REDONDO ESTAMPADO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
82101502
Publicidad en carteles50Unidad no definidaAFICHES A3 TODO COLORAFICHES A3 TODO COLOR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones103Unidad no definidaTRIPTICOS TODO COLORTRIPTICOS TODO COLOR $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
Total Neto $ 424.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.598
TOTAL OC $ 504.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.