Orden de Compra. Nº3568-1374-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS_ SPN°72170 CONVENIO SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-1374-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS_ SPN°72170 CONVENIO SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-126-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001 del sistema Cuenta Presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 15589,5
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio100Unidad no definidaPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
48101902
Platos y cubiertos de servicio150UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS DESECHABLES TERMICOSVASOS DESECHABLES TERMICOS $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOSVASOS DESECHABLES PLASTICOS $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
48101902
Platos y cubiertos de servicio100UnidadTENEDORES DESECHABLESTENEDORES DESECHABLES $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Total Neto $ 82.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.590
TOTAL OC $ 97.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.