Orden de Compra. Nº3568-1635-SE19 "SERVICIO DE TELEFONIA FIJA FACT 11937947"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-1635-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA FIJA FACT 11937947
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3573-40-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.005 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 816559,01
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur S.A.
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefónica del Sur S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111502
Servicios telefónicos de larga distancia1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DATOS E INTERNET, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, NOTA DE CREDITO ELECTRONICA N°2288782 POR $2.459.-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DATOS E INTERNET, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, NOTA DE CREDITO ELECTRONICA N°2288782 POR $2.459. $ 4.297.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.297.679 $ 4.297.679
Total Neto $ 4.297.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 816.559
TOTAL OC $ 5.114.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.