Orden de Compra. Nº3568-248-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA REALIZACIÓN DE TALLERES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-248-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA REALIZACIÓN DE TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.99.527 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 15623,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEUDY MADELEY CASTRO
Razón Social LEUDY MADELEY CASTRO
R.U.T. 26.295.338-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEUDY MADELEY CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas15BolsaGLOBOS COLORES 25 UNIDADES SURTIDOSGLOBOS COLORES 25 UNIDADES SURTIDOS $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.425 $ 22.425
14121601
Papel crepé no blanqueado20UnidadPAPEL CREPE 50X200 CMS DIFERENTES COLORESPAPEL CREPE 50X200 CMS DIFERENTES COLORES $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional35UnidadTÉMPERA 12 COLORESTÉMPERA 12 COLORES $ 1.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.845 $ 54.845
Total Neto $ 82.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.624
TOTAL OC $ 97.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.