Orden de Compra. Nº3568-274-SE26 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA TALLERES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-274-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA TALLERES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.020 del sistema CUENTA PRESUPUETARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 69418,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DON GUILLERMO SPA
Razón Social AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS FORESTALES DON GUI
R.U.T. 77.640.721-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DON GUILLERMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café12UnidadCAFÉ CAFEINADO 170 GRSCAFÉ CAFEINADO 170 GRS $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.680 $ 76.680
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR GRANULADA 5 KILOSAZUCAR GRANULADA 5 KILOS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE LÍQUIDO 350 MLENDULZANTE LÍQUIDO 350 ML $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDA VARIEDAD SABORES DE 3 LITROSBEBIDA VARIEDAD SABORES DE 3 LITROS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos146UnidadGALLETAS VARIEDAD DE SABORESGALLETAS VARIEDAD DE SABORES $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.560 $ 198.560
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadJUGO LITROS DE 1.5 VARIADOS SABORESJUGO LITROS DE 1.5 VARIADOS SABORES $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
50201713
Bolsitas de te2UnidadTE 100 BOLSITASTE 100 BOLSITAS $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
50201710
Té de hierbas1UnidadTE HIERBAS SURTIDO 50 BOLSITASTE HIERBAS SURTIDO 50 BOLSITAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10UnidadCHOCOLATE EN POLVO DULCE DE 500 GRSCHOCOLATE EN POLVO DULCE DE 500 GRS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 365.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.418
TOTAL OC $ 434.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.