Orden de Compra. Nº
3568-274-SE26
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ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA TALLERES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-274-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA TALLERES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3568-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.020 del sistema CUENTA PRESUPUETARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna
Panguipulli
Impuesto
69418,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DON GUILLERMO SPA
Razón Social
AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS FORESTALES DON GUI
R.U.T.
77.640.721-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DON GUILLERMO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
12
Unidad
CAFÉ CAFEINADO 170 GRS
CAFÉ CAFEINADO 170 GRS
$ 6.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.680
$ 76.680
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR GRANULADA 5 KILOS
AZUCAR GRANULADA 5 KILOS
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE LÍQUIDO 350 ML
ENDULZANTE LÍQUIDO 350 ML
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDA VARIEDAD SABORES DE 3 LITROS
BEBIDA VARIEDAD SABORES DE 3 LITROS
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
146
Unidad
GALLETAS VARIEDAD DE SABORES
GALLETAS VARIEDAD DE SABORES
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.560
$ 198.560
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
JUGO LITROS DE 1.5 VARIADOS SABORES
JUGO LITROS DE 1.5 VARIADOS SABORES
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 3.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
TE HIERBAS SURTIDO 50 BOLSITAS
TE HIERBAS SURTIDO 50 BOLSITAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
Unidad
CHOCOLATE EN POLVO DULCE DE 500 GRS
CHOCOLATE EN POLVO DULCE DE 500 GRS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
Total Neto
$ 365.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.418
TOTAL OC
$ 434.778
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.