Orden de Compra. Nº3568-276-SE20 "CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PARA DECORACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-276-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PARA DECORACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.002 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cordoneria, Telas y Menaje Hogar
Razón Social Maria Raquel Lagos Veloso
R.U.T. 10.336.482-5
Sucursal Cordoneria, Telas y Menaje Hogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111903
Velas100Unidad no definidaVELAS VELAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42152712
Bandas de muelas ortodónticas70Unidad no definidaBARRA SILICONA BARRA DE SILICONA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
49101602
Recuerdos o souvenirs300Unidad no definidaADORNOS PARA SOUVENIR ADORNOS PARA SOUVENIR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31201603
Gomas120Unidad no definidaGOMA EVAGOMA EVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
49101602
Recuerdos o souvenirs30Unidad no definidaGEMAS DECORATIVAS GEMAS DECORATIVAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
10161904
Flores secas200Unidad no definidaFLORES DE PAPEL ROSITA FLORES DE PAPEL ROSITA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.