Orden de Compra. Nº3568-296-SE23 "ARRIENDO CAMION PANO FEBRERO_2023, ASEO Y ORNATO_ DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-296-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION PANO FEBRERO_2023, ASEO Y ORNATO_ DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3573-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 349350,34
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES DON MARTIN EIRL
Razón Social TRANSPORTES JORGE MARTIN BERROCAL CONTRERAS EMPRES
R.U.T. 76.823.521-K
Sucursal TRANSPORTES DON MARTIN EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1GlobalSERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLANO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023, POR 2.659 KILOMETROS RECORRIDOS, PARA EL RETIRO DE RAMAS Y ESCOMBROS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA, DE ACUERDO A CONTRATO Y SEGUN FACTURA N°°38.SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE $ 1.838.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838.686 $ 1.838.686
Total Neto $ 1.838.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.350
TOTAL OC $ 2.188.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.