Orden de Compra. Nº3568-304-AG26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7.DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-304-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA 4 A 7.DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-578 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 67374
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA
Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA
R.U.T. 77.516.956-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable17UnidadTEMPERA 500 ML, 2 BLANCAS, 2 NEGRAS, 2 AMARILLAS, 2 ROJAS, 2 AZUL, 2 ROSA PIEL, 1 VERDE, 1 ROSADO, 1 MORADO, 1 CAFÉ Y 1 CELESTE.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
12352310
Siliconas24UnidadSILICONA LIQUIDA 250 ML, BOQUILLA DOSIFICADORA.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111610
Cartulina65UnidadCARTULINA DOBLE FAZ 54X77 CM PLIEGO GRANDE, 5 BLANCO, 5 NEGRO, 5 ROJO, 5 AZUL, 5 VERDE CLARO, 5 VERDE OSCURO, 5 AMARILLO, 5 CELESTE, 5 NARANJA, 5 ROSADO, 5 MORADO, 5 CAFÉ Y 5 GRIS.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111610
Cartulina60UnidadGOMA EVA LISA 40X60 CM, 5 BLANCO, 5 NEGRO, 5 ROJO, 5 PIEL, 5 AMARILLO, 5 VERDE CLARO, 5 VERDE OSCURO, 5 MORADO, 5 CAFÉ, 5 CELESTE, 5 ROSADO Y 5 GRIS.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111610
Cartulina60UnidadGOMA EVA GLITTER 40X60 CM, 5 DORADO, 5 GRIS, 5 CELESTE, 5 MORADO, 5 NARANJA, 5 VERDE CLARO, 5 VERDE OSCUROS, 5 AZUL, 5 ROJO, 5 NEGRO, 5 BLANCO Y 5 ROSADO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60121109
Blocs de dibujo60UnidadBLOCK DIBUJO N99-1/8  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44121707
Lápices de colores30UnidadCAJA LÁPICES DE CERA 5 MM (GRUESO).  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA METÁLICA CORTADA PAPEL A4.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 354.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.374
TOTAL OC $ 421.974


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.