Orden de Compra. Nº3568-345-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES OFICINA DE LA DIVERSIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-345-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES OFICINA DE LA DIVERSIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.014 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación SOR MERCEDES 182
Comuna Panguipulli
Impuesto 9641,74
Dirección de Envío de la Factura SOR MERCEDES 182
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGOS LÍQUIDO DE 1.5 LJUGOS LÍQUIDO DE 1.5 L $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS VARIADOS SABORESGALLETAS VARIADOS SABORES $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.810
50131801
Queso natural40UnidadLÁMINAS DE QUESOLÁMINAS DE QUESO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40UnidadLÁMINAS DE JAMÓNLÁMINAS DE JAMÓN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDA 3 LITROSBEBIDA 3 LITROS $ 2.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.751 $ 8.751
Total Neto $ 50.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.642
TOTAL OC $ 60.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.