Orden de Compra. Nº
3568-359-SE26
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL BUEN SERVICIO DEL DEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-359-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL BUEN SERVICIO DEL DEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3568-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-006 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna
Panguipulli
Impuesto
21558,54
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LEUDY MADELEY CASTRO
Razón Social
LEUDY MADELEY CASTRO
R.U.T.
26.295.338-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LEUDY MADELEY CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111509
Portalápiz
3
Unidad
PORTALÁPIZ REJILLA METÁLICA REDONDO NEGRO
$ 1.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.578
$ 4.578
44121705
Portaminas
10
Unidad
REPUESTO MINAS 0.7MM 12 UNI
$ 549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.490
$ 5.490
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERA OFICINA 6 1/4" PLÁSTICO/METAL
$ 1.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.955
$ 6.955
44122106
Chinches y tachuelas
4
Caja
CHINCHES SURTIDO CAJA 50 UNIDADES PUSH PINS
$ 757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.028
$ 3.028
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols
1
Unidad
TERMOLAMINADORA CARTA/OFICIO 125 MICRONES
$ 26.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
44121506
Sobres estándar
50
Unidad
SOBRE A4 COLOR BLANCO
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
23153412
Tijeras de guillotina
1
Unidad
GUILLOTINA PALANCA 12 HJS BASE METAL A4
$ 24.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.352
$ 24.352
30102015
Lámina de plástico
1
Unidad
LÁMINA TERMOLAMINADA CARTA 125 MIC 100 UNIDADES.
$ 10.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.340
$ 10.340
30102015
Lámina de plástico
1
Unidad
LÁMINA TERMOLAMINADA OFICIO 125 MIC 100 UNIDADES.
$ 13.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.403
$ 13.403
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDA PLÁSTICA CARTA LOMO BLANCO
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44122002
Protectores de hojas
200
Unidad
FUNDA PLÁSTICA OFICIO LOMO BLANCO
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
Total Neto
$ 113.466
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.559
TOTAL OC
$ 135.025
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.