Orden de Compra. Nº3568-359-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL BUEN SERVICIO DEL DEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-359-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL BUEN SERVICIO DEL DEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-006 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 21558,54
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEUDY MADELEY CASTRO
Razón Social LEUDY MADELEY CASTRO
R.U.T. 26.295.338-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LEUDY MADELEY CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
Portalápiz3UnidadPORTALÁPIZ REJILLA METÁLICA REDONDO NEGRO  $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.578 $ 4.578
44121705
Portaminas10UnidadREPUESTO MINAS 0.7MM 12 UNI  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
44121618
Tijeras5UnidadTIJERA OFICINA 6 1/4" PLÁSTICO/METAL  $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.955 $ 6.955
44122106
Chinches y tachuelas4CajaCHINCHES SURTIDO CAJA 50 UNIDADES PUSH PINS  $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028 $ 3.028
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols1UnidadTERMOLAMINADORA CARTA/OFICIO 125 MICRONES  $ 26.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE A4 COLOR BLANCO  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
23153412
Tijeras de guillotina1UnidadGUILLOTINA PALANCA 12 HJS BASE METAL A4  $ 24.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.352 $ 24.352
30102015
Lámina de plástico1UnidadLÁMINA TERMOLAMINADA CARTA 125 MIC 100 UNIDADES.  $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
30102015
Lámina de plástico1UnidadLÁMINA TERMOLAMINADA OFICIO 125 MIC 100 UNIDADES.  $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDA PLÁSTICA CARTA LOMO BLANCO  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44122002
Protectores de hojas200UnidadFUNDA PLÁSTICA OFICIO LOMO BLANCO  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 113.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.559
TOTAL OC $ 135.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.