Orden de Compra. Nº3568-449-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN OFICINA DE LA DIVERSIDAD. DIDECO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-449-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN OFICINA DE LA DIVERSIDAD. DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-567 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 31857,68
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPAQ
Razón Social TRADE MM & S LIMITADA
R.U.T. 76.636.761-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90 PQT X 10 UND.  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110 PQT X 10 UND  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLON   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO JUMBO 500 M X ROLLO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
14111703
Toallas de papel7UnidadTOALLA PAPEL ROLLO 250 MT X ROLLO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
47131816
Desodorantes7UnidadDESODORANTE AMBIENTAL FRUTOS ROJOS 400 ML  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
12131706
Cerillas2UnidadFOSFOROS PQT X 10 UNID  $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.482 $ 2.482
47131810
Productos para lavar platos7UnidadLAVALOZA 750 ML  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
12141901
Cloro Cl7UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 55 PQT 20 UND  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111705
Servilletas de papel5UnidadSERVILLETA CÓCTEL PQT X 200 UND  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 167.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.858
TOTAL OC $ 199.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.