Orden de Compra. Nº3568-511-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3568-220-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-511-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3568-220-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-220-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 92138,6
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocom C y D
Razón Social OMAR ALFONSO CARRASCO PENA
R.U.T. 9.198.045-2
Sucursal Agrocom C y D
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1UnidadMadera de diferentes dimensiones (ver especificaciones en anexos)  $ 484.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.940 $ 484.940
Total Neto $ 484.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.139
TOTAL OC $ 577.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.