Orden de Compra. Nº3568-529-SE23 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-529-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-126-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-251 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 32338
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
12191501
Solventes aromáticos8UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL DESINFECTANTE AMBIENTAL $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO ABSORVENTE (ESPONJA)PAÑO ABSORVENTE (ESPONJA) $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA PAPEL ABSORVENTE TOALLA PAPEL ABSORVENTE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42132205
Guantes quirúrgicos15UnidadGUANTES LATEX TALLA SGUANTES LATEX TALLA S $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS DE 750 CCLAVALOZAS DE 750 CC $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111704
Papel higiénico20RolloPAPEL HIGIENICO 50 METROS PAPEL HIGIENICO 50 METROS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 170.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.338
TOTAL OC $ 202.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.