Orden de Compra. Nº3568-601-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA PARA CONVERSATORIO CAFÉ ENTRE MUJERES. DEPTO MUJER/DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-601-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA PARA CONVERSATORIO CAFÉ ENTRE MUJERES. DEPTO MUJER/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-32-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-014 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 32148,76
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AITUE BANQUETERIA
Razón Social TAMARA ANDREA CIFUENTES IGOR
R.U.T. 13.849.465-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AITUE BANQUETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos3DocenaALFAJOR MANJARALFAJOR MANJAR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos8DocenaCALZONES ROTOSCALZONES ROTOS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos9DocenaSOPAIPILLASSOPAIPILLAS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadPIE DE LIMÓNPIE DE LIMÓN $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.604 $ 32.604
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadQUEQUESQUEQUES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos4kilogramoGALLETAS DE MIELGALLETAS DE MIEL $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 169.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.149
TOTAL OC $ 201.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.