Orden de Compra. Nº3568-640-SE23 "ADQUISICIÓN SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-640-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-127-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.005 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 38663,1
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Antonio
Razón Social Producciones Carlos Riadi
R.U.T. 76.280.586-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111504
Sistemas de iluminación de escenario o estudio1GlobalSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PROGRAMA CELEBRACIÓN MES DE LA MADRE 2023, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 71786 Y CONVENIO SUMINISTRO AÑO 2023.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 203.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.490 $ 203.490
Total Neto $ 203.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.663
TOTAL OC $ 242.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.