Orden de Compra. Nº
3568-689-SE25
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ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL 2025
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-689-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.004 del sistema CUENTA PRESUPUETARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna
Panguipulli
Impuesto
40593,88
Dirección de Envío de la Factura
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAMPO LINDO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T.
77.618.526-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 1.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.980
$ 16.980
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
2
Caja
CHOCOLATE SACHET 28 GR SIMILAR A MILO
CHOCOLATE SACHET 28 GR SIMILAR A MILO
$ 14.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.740
$ 29.740
52151503
Cubertería desechable doméstica
50
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
39
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.118
$ 53.118
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS LÍQUIDOS
JUGOS LÍQUIDOS
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.950
$ 23.950
52151502
Platos desechables domésticos
50
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.300
$ 23.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS PLÁSTICOS
VASOS PLÁSTICOS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
BARRA CEREAL DISTINTOS SABORES
BARRA CEREAL DISTINTOS SABORES
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.150
$ 26.150
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
CAFÉ CAFEINADO 170 GRS
CAFÉ CAFEINADO 170 GRS
$ 7.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.964
$ 15.964
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
AZUCAR GRANULADA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
Total Neto
$ 213.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.594
TOTAL OC
$ 254.246
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.