Orden de Compra. Nº3568-692-SE25 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA USO EN CAPACITACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-692-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA USO EN CAPACITACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.010 del sistema CUENTA PRESUPUETARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
Comuna Panguipulli
Impuesto 50916,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café7UnidadCAFÉ CAFEINADOCAFÉ CAFEINADO $ 7.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.874 $ 55.874
52151503
Cubertería desechable doméstica150UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos79UnidadGALLETAS VARIADOS SABORESGALLETAS VARIADOS SABORES $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.598 $ 107.598
50201713
Bolsitas de te3UnidadTE CAJA 100 BOLSITASTE CAJA 100 BOLSITAS $ 4.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.256 $ 14.256
50201710
Té de hierbas1UnidadTE CAJA HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITASTE CAJA HIERBAS SURTIDAS 20 BOLSITAS $ 2.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos152UnidadVASOS DESECHABLES PLÁSTICOSVASOS DESECHABLES PLÁSTICOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos151UnidadVASOS DESECHABLES TÉRMICOSVASOS DESECHABLES TÉRMICOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.180 $ 27.180
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8kilogramoAZUCAR GRANULADAAZUCAR GRANULADA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 267.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.916
TOTAL OC $ 318.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.