Orden de Compra. Nº
3568-696-SE25
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTES PARA PROGRAMA PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL, PANGUIPULLI 2025. DIDECO.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3568-696-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTES PARA PROGRAMA PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL, PANGUIPULLI 2025. DIDECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-551 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T.
69.201.200-3
Dirección de Facturación
BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna
Panguipulli
Impuesto
79748,32
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAMPO LINDO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T.
77.618.526-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
BARRA CEREAL DISTINTOS SABORES
BARRA CEREAL
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.150
$ 26.150
50202311
Bebidas
5
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS DISTINTOS SABORES
BEBIDAS 3 LITROS
$ 2.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.945
$ 14.945
50201706
Café
12
Unidad
CAFÉ CAFEINADO 170 GRAMOS
CAFÉ CAFEINADO
$ 7.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.784
$ 95.784
50181905
Galletas dulces o pastelitos
70
Unidad
GALLETAS VARIEDAD SABORES 140 GRAMOS
GALLETAS
$ 1.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.340
$ 95.340
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGOS LIQUIDOS 1.5 LITROS VARIEDAD DE SABORES
JUGOS LIQUIDOS 1.5 LITROS
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.975
$ 11.975
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
JUGOS LIQUIDOS 200 ML VARIEDAD DE SABORES
JUGOS LIQUIDOS 200 ML
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.950
$ 29.950
50201713
Bolsitas de te
5
Unidad
TE CAJA 100 BOLSITAS
TE CAJA 100 BOLSITAS
$ 4.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.760
$ 23.760
50202310
Agua mineral
30
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.270
$ 39.270
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
22
Unidad
AZUCAR GRANULADA
AZUCAR GRANULADA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.580
$ 41.580
50202310
Agua mineral
30
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 500 ML
AGUA MINERAL CON GAS
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.270
$ 39.270
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
kilogramo
SAL FINA
SAL FINA
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.704
$ 1.704
Total Neto
$ 419.728
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.748
TOTAL OC
$ 499.476
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.