Orden de Compra. Nº3568-696-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTES PARA PROGRAMA PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL, PANGUIPULLI 2025. DIDECO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-696-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTES PARA PROGRAMA PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL, PANGUIPULLI 2025. DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-551 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 79748,32
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra50UnidadBARRA CEREAL DISTINTOS SABORESBARRA CEREAL $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.150 $ 26.150
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS 3 LITROS DISTINTOS SABORESBEBIDAS 3 LITROS $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.945 $ 14.945
50201706
Café12UnidadCAFÉ CAFEINADO 170 GRAMOSCAFÉ CAFEINADO $ 7.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.784 $ 95.784
50181905
Galletas dulces o pastelitos70UnidadGALLETAS VARIEDAD SABORES 140 GRAMOSGALLETAS $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.340 $ 95.340
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGOS LIQUIDOS 1.5 LITROS VARIEDAD DE SABORESJUGOS LIQUIDOS 1.5 LITROS $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadJUGOS LIQUIDOS 200 ML VARIEDAD DE SABORESJUGOS LIQUIDOS 200 ML $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
50201713
Bolsitas de te5UnidadTE CAJA 100 BOLSITASTE CAJA 100 BOLSITAS $ 4.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 MLAGUA MINERAL SIN GAS $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.270 $ 39.270
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales22UnidadAZUCAR GRANULADAAZUCAR GRANULADA $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580
50202310
Agua mineral30UnidadAGUA MINERAL CON GAS 500 MLAGUA MINERAL CON GAS $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.270 $ 39.270
50171551
Sal de cocina o de mesa2kilogramoSAL FINASAL FINA $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.704 $ 1.704
Total Neto $ 419.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.748
TOTAL OC $ 499.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.