Orden de Compra. Nº3568-754-SE25 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA COLACIÓN TALLERES TEATRO Y MÚSICA PROYECTO TVI. CASA DE LA INCLUSIÓN PARA PESD/DIDECO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-754-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA COLACIÓN TALLERES TEATRO Y MÚSICA PROYECTO TVI. CASA DE LA INCLUSIÓN PARA PESD/DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3568-35-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Sor Mercedes N° 136 Ciudad de Panguipulli
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-99-535 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 793
Comuna Panguipulli
Impuesto 10969,08
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 793
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPO LINDO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAMPO LINDO SPA
R.U.T. 77.618.526-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPO LINDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados60UnidadJUGOS LIQUIDOS 200 ML VARIADOS SABORESJUGOS LIQUIDOS $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos16UnidadGALLETAS VARIADOS SABORES 140 GRAMOS.GALLETAS $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.792 $ 21.792
Total Neto $ 57.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.969
TOTAL OC $ 68.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.