Orden de Compra. Nº3568-962-AG24 " ADQUISICIÓN DE INSUMOS PUBLICITARIOS PARA FERIA LABORAL, VOCACIONAL Y DE EMPRENDIMIENTO, COMPRA ÁGIL: 3568-904-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-962-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PUBLICITARIOS PARA FERIA LABORAL, VOCACIONAL Y DE EMPRENDIMIENTO, COMPRA ÁGIL: 3568-904-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.99.514 del sistema CUENTA EXTRAPRESUPUE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 79734,07
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCEPTO PUBLICIDAD EIRL
Razón Social PUBLICIDAD JOSE BENITO VARGAS VARAS
R.U.T. 76.467.512-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONCEPTO PUBLICIDAD EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros33UnidadLLAVERO SUBLIMACIÓN 43MM DIÁMETRO TODO COLORLLAVERO SUBLIMACIÓN 43MM DIÁMETRO TODO COLOR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.613 $ 41.613
60101722
Libretas de notas10UnidadLIBRETAS CIERRE IMANTADO 15 X 21 CMLIBRETAS CIERRE IMANTADO 15 X 21 CM $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.240 $ 109.240
55121616
Banderitas autoadhesivas100UnidadSET ECOLÓGICO DE BANDERITASSET ECOLÓGICO DE BANDERITAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección200UnidadBOLÍGRAFO ECOLÓGICO CON DESTACADORBOLÍGRAFO ECOLÓGICO CON DESTACADOR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
Total Neto $ 419.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.734
TOTAL OC $ 499.387


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.467.512-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.016.846-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.692.773-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.