Orden de Compra. Nº3573-11-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3573-3-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3573-11-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3573-3-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3573-3-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Etchegaray N°755
Comuna Panguipulli
Impuesto 258210
Dirección de Envío de la Factura Etchegaray N°755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Eduardo
Razón Social Ingenieria Electrica Javier Eduardo Argüello
R.U.T. 21.728.416-3
Sucursal Javier Eduardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1GlobalMantención Sistema de Alumbrado Público de la Comuna de Panguipulli. Nota: Se deja establecido que el monto detallado es para efectos de Adjudicación, ya que el servicio se realizará de forma mensual y, cuyo valor será variable de acuerdo a los insumos y cantidad de eventos que ocurran en el período; emitiendo una Orden de Compra mensual de acuerdo a factura emitida.Se adjuntan certificados de experiencia. $ 1.359.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359.000 $ 1.359.000
Total Neto $ 1.359.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.210
TOTAL OC $ 1.617.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.