Orden de Compra. Nº3573-43-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3573-43-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación Etchegaray N°755
Comuna Panguipulli
Impuesto 29058,79
Dirección de Envío de la Factura Etchegaray N°755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nativafm
Razón Social SOCIEDAD DE RADIODIFUSION NATIVAS LIMITADA
R.U.T. 76.378.210-7
Sucursal Nativafm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios1GlobalCONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, DE EVENTOS, PLANES, PROGRAMAS, GESTIONES Y/O ACTIVIDADES DEL QUEHACER MUNICIPALCONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, DE EVENTOS, PLANES, PROGRAMAS, GESTIONES Y/O ACTIVIDADES DEL QUEHACER MUNICIPAL, valor mensual. $ 152.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.941 $ 152.941
Total Neto $ 152.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.059
TOTAL OC $ 182.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.