|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3575-1018-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REPARACION LICEO IEF,MEMO N°119,C°3575-2-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3575-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
|
|
R.U.T. |
69.150.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
3898,99114 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
|
Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
|
|
R.U.T. |
8.054.120-1 |
|
Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad Internacional | VIDRIO TRIPLE 77 x 88 CM | |
$ 7.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.143
|
$ 7.143
|
31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad Internacional | VIDRIO TRIPLE 71,5 X 109,5 CM | |
$ 8.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.387
|
$ 8.387
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 3 | Unidad Internacional | SILICONAS TRANSPARENTES PARA VIDRIOS | |
$ 1.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.992
|
$ 4.992
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.899
|
|
$ 24.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.