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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-1019-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA PROGRAMA DEL BUEN TRATO, SEP ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°176, C°SUM. 3575-22-LE17. *ENTREGA DIA 04.10.18 A LAS 08:30 HRS. EN ESCUELA* |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-22-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supermercado los aromos |
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Razón Social |
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
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R.U.T. |
9.715.890-8 |
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Sucursal |
supermercado los aromos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 384 | Unidad Internacional | SANDWICH CON QUESO | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 384 | Unidad Internacional | YOGURTH CON CEREAL | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.400
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$ 134.400
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 384 | Unidad Internacional | JUGO INDIVIDUAL EN CAJA | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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50221202
| Cereales en barra | 384 | Unidad Internacional | CEREAL EN BARRA
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$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.600
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$ 57.600
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 480.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.