|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3575-1024-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS HPV, MEMO N°17, C°SUM. 3575-22-LE17. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3575-22-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
|
|
R.U.T. |
69.150.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
supermercado los aromos |
|
Razón Social |
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
|
|
R.U.T. |
9.715.890-8 |
|
Sucursal |
supermercado los aromos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 60 | Unidad Internacional | LECHE CON SABOR EN CAJA INDIVIDUAL | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
50221101
| Granos de Cereales | 60 | Unidad Internacional | BOLSITA CEREAL INDIVIDUAL | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 10 | Unidad Internacional | JUGO ANDINA 1,5 LTS. | |
$ 1.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.500
|
$ 12.500
|
10121506
| Tortas de borujo | 10 | Unidad Internacional | QUEQUE GRANDE | |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.000
|
$ 19.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 73.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 73.500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.