Orden de Compra. Nº3575-1052-SE19 "COLACIONES P/SALIDA EDUCATIVA AL CICAT, SEP ESC. PUENTE SIETE, ORD. N°60. C°SUM. 3575-4-LE19. *RETIRAN DIA 10.10.2019 A LAS 08:00 HRS.*"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1052-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES P/SALIDA EDUCATIVA AL CICAT, SEP ESC. PUENTE SIETE, ORD. N°60. C°SUM. 3575-4-LE19. *RETIRAN DIA 10.10.2019 A LAS 08:00 HRS.*
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca60Unidad InternacionalFRUTA, MANZANA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111703
Toallas de papel6Unidad InternacionalROLLOS DE TOALLA PAPEL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50192303
Postres, helados o yogurt congelado60Unidad InternacionalYOGURT CON CEREALES COLUN  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50131701
Leche o productos de mantequilla60Unidad InternacionalLECHE INDIVIDUAL EN CAJA SABOR CHOCOLATE O FRUTILLA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50202310
Agua mineral60Unidad InternacionalBOTELLA 1/2 LITRO AGUA DE PERA O MANZANA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos120Unidad InternacionalPAN QUESO JAMON  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
Total Neto $ 172.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 172.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.