Orden de Compra. Nº
3575-1066-SE18
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ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE RENDIRAN PRUEBA SIMCE, DIAS 17 Y 18.10.18. SEP LICEO LUIS DE ALAVA, ORD. N°083. C°SUM. 3575-22-LE18. *ENTREGA DIA 16.10.2018 A LAS 16:00 HRS EN LICEO LUIS DE ALAVA*
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1066-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE RENDIRAN PRUEBA SIMCE, DIAS 17 Y 18.10.18. SEP LICEO LUIS DE ALAVA, ORD. N°083. C°SUM. 3575-22-LE18. *ENTREGA DIA 16.10.2018 A LAS 16:00 HRS EN LICEO LUIS DE ALAVA*
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
130
Unidad no definida
BARRAS DE CHOCOLATE TRENCITO PEQUEÑO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad Internacional
KILOS DE AZUCAR
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50151605
Grasas comestibles de animal
1
Unidad Internacional
KILO DE MANTECA
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.490
$ 2.490
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad Internacional
KILO SAL DE MESA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
50181709
Suministros para el horno
1
Unidad Internacional
KILO DE LEVADURA GRANULADA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
50221102
Harina de trigo
3
Unidad Internacional
BOLSA DE HARINA 5 KILOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad Internacional
PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50202303
Jugos y néctar concentrados
36
Unidad Internacional
JUGO NECTAR WATTS 1,5 LTRS.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
4
Unidad Internacional
KILO DE MILO
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
50201706
Café
1
Unidad Internacional
TARRO CAFE 400 GRS.
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.990
$ 8.990
50131801
Queso natural
2,2
Unidad Internacional
KILO DE QUESO EN LAMINAS
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3,41
Unidad Internacional
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.640
$ 13.640
Total Neto
$ 142.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 142.180
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.