Orden de Compra. Nº
3575-1067-SE19
"
MATERIALES REPAR.LICEO C-83,MEMO N°116,C°3575-3-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1067-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPAR.LICEO C-83,MEMO N°116,C°3575-3-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
91114,08694
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
3
Caja
CAJAS DE TORNILLOS DRYWALL DE 1"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
26121610
Cable de bronce
100
Metro Lineal
CABLE LIBRE DE HALOGENO DE 1,5 MM COLOR ROJO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.487
26121610
Cable de bronce
100
Metro Lineal
CABLE LIBRE DE HALOGENO DE 1,5 MM COLOR BLANCO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.487
26121610
Cable de bronce
100
Metro Lineal
CABLE LIBRE DE HALOGENO DE 1,5 MM COLOR VERDE
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
9
Par
BISAGRAS DE 2"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad Internacional
TARUGOS FISCHER N° 6
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39101701
Tubos fluorescentes
15
Unidad Internacional
EQUIPOS ESTANCO DE 2X36 WATTS.
$ 21.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.735
$ 327.731
39101701
Tubos fluorescentes
30
Unidad Internacional
TUBOS FLUORESCENTES DE 36 WATTS.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.720
$ 24.706
39101701
Tubos fluorescentes
4
Unidad Internacional
TAPAS CIEGAS
$ 108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432
$ 432
39121711
Entubación
25
Unidad Internacional
CANALETAS LEGRAND DE 20X10MM
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.575
$ 32.563
39121711
Entubación
25
Unidad Internacional
CAJAS CHUQUI
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.150
$ 24.150
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido
2
Unidad Internacional
HUINCHAS AISLADORAS PLASTICAS
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
Total Neto
$ 479.548
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.114
TOTAL OC
$ 570.662
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.