Orden de Compra. Nº3575-1067-SE19 "MATERIALES REPAR.LICEO C-83,MEMO N°116,C°3575-3-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1067-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPAR.LICEO C-83,MEMO N°116,C°3575-3-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 91114,08694
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared3CajaCAJAS DE TORNILLOS DRYWALL DE 1"  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
26121610
Cable de bronce100Metro LinealCABLE LIBRE DE HALOGENO DE 1,5 MM COLOR ROJO  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.487
26121610
Cable de bronce100Metro LinealCABLE LIBRE DE HALOGENO DE 1,5 MM COLOR BLANCO  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.487
26121610
Cable de bronce100Metro LinealCABLE LIBRE DE HALOGENO DE 1,5 MM COLOR VERDE   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz9ParBISAGRAS DE 2"  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
31161502
Tornillos de anclaje200Unidad InternacionalTARUGOS FISCHER N° 6  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39101701
Tubos fluorescentes15Unidad InternacionalEQUIPOS ESTANCO DE 2X36 WATTS.  $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.735 $ 327.731
39101701
Tubos fluorescentes30Unidad InternacionalTUBOS FLUORESCENTES DE 36 WATTS.  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.706
39101701
Tubos fluorescentes4Unidad InternacionalTAPAS CIEGAS   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432 $ 432
39121711
Entubación25Unidad InternacionalCANALETAS LEGRAND DE 20X10MM  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.575 $ 32.563
39121711
Entubación25Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido2Unidad InternacionalHUINCHAS AISLADORAS PLASTICAS   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
Total Neto $ 479.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.114
TOTAL OC $ 570.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.