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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-107-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. PARA MANTENCION EN LICEO COPIULEMU, MEMO N°1 ASESOR PREVENCION, C°SUM. 3575-1-LE18. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-1-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
10602 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121301
| Gradas o galerías | 9 | Unidad Internacional | NARIZ DE GRADA SEG DVP 3M | |
$ 6.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.800
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$ 55.800
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Total Neto
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$ 55.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.602
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$ 66.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.